內部審核主管

UBX

Negotiable
远程办公1-3 年經驗本科全職
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遠程工作詳情

工作開放國家菲律賓

語言要求英語

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續,儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

首席內部審計師是一名獨立貢獻者,並擔任聯絡人。此角色涉及參與和協助維護及發展UBX的內部審計框架,包括方法論、政策、程序和實踐。首席內部審計師將負責發展內部審計功能和策略,與公司各部門的利益相關者建立關係,並向董事會和高層管理人員提供有關公司控制活動充分性的保證。職責還包括為公司的審計委員會提供秘書支持,並為董事會、高層管理人員和其他利益相關者準備與審計相關的報告和通訊。這是一個新的職位,提供自主權、擁有權,以及加入一家成長公司的機會。


職責:


  • 協助制定和維護公司的內部審計策略、政策、程序及實踐,以管理內部審計的執行和審計服務的提供。
  • 考慮與這些實體運營相關的監管要求和風險,為UBX在菲律賓和新加坡的法律實體制定年度內部審計計劃。
  • 根據內部審計政策、程序、方法論、監管要求和相關的審計標準,制定和執行審計方案。
  • 為公司的審計委員會提供秘書支持,促進審計委員會會議的組織,包括準備相關報告。
  • 維護審計範疇和檔案。
  • 與高層管理人員、控制職能和員工合作,以了解相關的風險、控制和流程。
  • 與其他控制職能合作,識別相關的監管要求,以納入審計範疇和工作計劃中。
  • 制定審計報告,識別控制缺口的缺陷及其根本原因;提供解決這些缺陷的建議,同時為公司增值。
  • 與章節和部落領導者及高層管理人員適當溝通和討論發現。
  • 跟踪審計問題,並準備相關的審計問題關閉狀態通訊,包括創建適當的管理報告。
  • 對在審計過程中注意到的審計發現/觀察進行跟進審查。
  • 根據需要協助外部審計師完成其審計活動。
  • 監控審計活動進展,確保與預期的時間表、範疇和預算相符。
  • 管理審計項目至完成,並在需要時及時升級問題。
  • 提供員工培訓,包括新員工的入職培訓,按指示進行。
  • 參與與行業相關的和/或專業協會,以了解行業最佳實踐。
  • 根據審計委員會或董事會的指示,執行其他相關職責。


資格:


  • 至少5年在金融服務或相關行業擔任內部審計師的經驗,最好具備風險評估、流程和控制審查、實施和建議的豐富經驗。了解COSO及相關標準者優先。
  • 候選人必須持有至少金融、商業管理、管理或相關領域的學士學位。
  • 對菲律賓支付系統運營商、電子貨幣機構或其他金融機構的監管合規要求有優秀的理解。
  • 持有註冊會計師資格的候選人優先,但並非必需。
  • 有在高能量和快節奏環境中工作的經驗,並專注於執行質量者更佳。


能力(角色所需的行為/特徵)


  • 優秀的組織和問題解決能力。
  • 優秀的溝通能力。
  • 優秀的利益相關者管理和人員管理能力。
  • 適應變化的工作和商業環境。
  • 能夠在最少監督下獨立工作。
  • 優秀的溝通和關係建立能力。
  • 真正的團隊合作者。
  • 對細節有強烈的關注。

職位要求

請參考職位描述。

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Boss

HR ManagerUBX

發布於 20 March 2025

UBX

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