主管,內部控制 - 信息技術

Allegro MicroSystems

Negotiable
远程办公1-3 年經驗本科全職
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遠程工作詳情

工作開放國家菲律賓

語言要求英語

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續,儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

Allegro團隊熱衷於提供智能解決方案,使世界朝著更安全和更可持續的未來邁進。憑藉超過30年的先進半導體技術開發經驗,有目的的創新影響著我們業務的每一個方面。從客戶參與和員工認可到技術進步以及服務於我們辦公的地方社區,創新始終推動著我們的使命和成功的定義。

職位說明

  • 協助開發與SOX相關的信息技術(IT)流程風險評估和範疇。
  • 負責審計軟體AuditBoard的管理。
  • 與IT控制所有者進行內部流程,驗證控制設計,識別差距並進行整改。
  • 與外部審計師在內部控制事項上保持聯繫,包括參與外部審計師的流程和整改驗證。
  • 持續監控和測試與信息技術流程相關的內部控制(例如,訪問控制,變更管理,系統開發和IT運營),以確保公司的內部控制設計和有效運行。
  • 審核測試人員(例如,第三方資源)準備的測試工作文件,以確保支持測試控制有效性的文檔質量。
  • 識別並記錄控制缺陷,並建議整改計劃。
  • 與流程和控制所有者協調SOX文檔,測試、評估和必要的整改。
  • 與跨功能團隊合作,提高內部控制意識和合規性,包括培訓。
  • 為IT內部控制流程的持續改進做出貢獻。
  • 準備清晰簡明的審計報告/演示,總結發現和對管理層的建議。
  • 協助完成分配的特殊項目。
  • 保持與行業最佳實踐和與內部控制相關的法規更新的同步。


最低資格

  • 會計、金融或相關領域的學士學位
  • 擁有至少5年的IT內部控制、內部審計或SOX合規審計經驗,最好是在製造環境中
  • 有認證信息系統審計師(CISA)、認證內部審計師(CIA)、註冊會計師(CPA)資格者優先
  • 對控制框架(例如COSO)和審計標準有較強理解
  • 掌握操作系統、數據庫、網絡安全和IT基礎設施
  • 了解美國公認會計原則和SOX要求
  • 熟練使用Microsoft Office套件,特別是Excel和PowerPoint
  • 具有審計軟體(即AuditBoard)經驗者優先
  • 關注細節和解釋能力
  • 能夠執行財務和操作控制
  • 具備基本審計標準和實踐的工作知識

職位要求

請參閱職位描述。

技術員
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Boss

HR ManagerAllegro MicroSystems

發布於 20 March 2025

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