簡介
職責:
- 計劃、執行並報告審計,以評估效率、效果及遵循內部政策和監管要求,識別操作風險並提出緩解策略。
- 對 IT 系統、應用程序和基礎設施進行徹底審計,以確保數據完整性、安全性,並遵循 BSP 規範,與相關團隊合作評估 IT 控制,包括訪問控制、變更管理和災難恢復計劃。
- 主動評估信息系統的安全性,識別漏洞,並提出改進建議,以保護免受不斷演變的網絡威脅。
- 對財務過程進行針對性審計,包括會計、預算和財務報告,以確保準確性、完整性和合規性,評估內部控制並提出改進建議。
- 與風險和合規辦公室合作,保持對 BSP 及其他相關監管要求的最新了解,確保組織合規並提供有關監管事宜和最佳實踐的指導。
- 識別和評估操作、IT 和財務領域的風險,制定並實施審計計劃以應對這些風險。
- 根據審計計劃執行顧問工作。
- 保持對與角色相關的行業規範和新聞的最新了解。
- 與內部審計主管合作,準備全面的審計報告,向高級管理層及董事會報告結果,確保透明和負責任。
- 追蹤審計建議的實施,確保及時完成糾正措施並促進內部審計流程和方法的持續改進。
- 利用技術技能,包括編碼,對 IT 流程和代碼質量進行審計,以確保高標準的治理和安全性。
資格:
- 資訊科技、計算機科學、計算機工程或相關領域的學士學位
- 至少 4 年內部審計經驗,最好是在金融科技領域
- 對軟件開發過程有很好的技術知識和理解,具備審計 IT 流程的專業知識以及執行代碼審計的能力(軟件用 Ruby on Rails、ReactJS、Python 或 SQL 編寫)
- 對金融法規、合規性及相關監管要求有深入了解
- 對內部控制框架和風險管理原則有扎實的掌握
- 優秀的分析、問題解決和溝通能力
- 熟練使用 Office 365、Google Workspace、ClickUp 和 Slack 等工具
- 願意在 BGC Taguig 工作,工作模式為混合模式(3 天現場,2 天遠端)
加分條件:
- 熟練掌握數據分析技術者優先
- 具備內部審計師(CIA)、資訊系統審計師(CISA)或等同的證書將更具優勢
工作安排:
- 混合工作:3 天現場及 2 天居家辦公
- 星期一至星期五:9AM-6PM
- 初始 6 個月的合同,具有很高的延期/續約機會
溝通問題解決適應能力時間管理團隊合作注重細節批判性思維組織能力創造力客戶服務